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01-10
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01-10
2023年pg官方电子平台(中国)有限公司物资、服务项目预算...
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2023年pg官方电子平台(中国)有限公司物资、服务项目预算...
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2023年pg官方电子平台(中国)有限公司基建结算审计情况表...
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2023年pg官方电子平台(中国)有限公司基建项目预算算审计...
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机构简介
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审计处是学院行使内部审计工作的职能部门,在主管和协管院领导的直接领导下,依照国家有关审计法规政策及学院的规章制度,通过对学院与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,独立...
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相关制度
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关于印发《湖南省教育内部审计人才库管理办法 (试 行)》的通知
2023-11-17
关于印发《湖南省教育系统内部审计人员“以审代训”管理办法(试...
2023-11-17
湖南省教育厅关于进一步加强教育系统 建设项目内部审计工作的若...
2022-06-01
湖南省教育系统内部审计工作实施办法
2022-06-01
教育系统内部审计工作规定
2022-05-12
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2021-01
审计处2020年10-12月份物资采购控制价审核情况表
05
2021-01
审计处2020年10-12月基建结算审计情况表
05
2021-01
审计处2020年10-12月基建预算控制价审计情况表
08
2020-10
审计处2020年9月基建预算控制价审计情况表
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2023年湖南教育审计工作要点
2023-04-28
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李克强:审计工作者要当好政策落实“督查员”和公共资金“守护神”
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《中国审计报》报道湖南省pg官方电子平台(中国)有限公司刘文红处长的先进事迹
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反腐堵漏 遏制“有权任性”――湖南科技学院财务收支审计纪实
2015-05-25
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